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中国石油集团召开2014年审计工作会dd

发布时间:2021-01-22 08:10:12 阅读: 来源:耳罩厂家

中国石油集团召开2014年审计工作会

中国页岩气网讯:2月12日,中石油集团公司召开2014年审计工作会暨审计计划对接会,贯彻落实全国审计工作会议和集团公司工作会议精神,总结2013年审计工作,部署2014年审计任务,推广交流典型单位好的经验和做法。会议强调,要进一步提高对加强审计工作重要性紧迫性的认识,以改革创新精神推进内部审计工作,下大力气解决审计发现的突出问题,不断强化审计工作的组织保障,努力开创审计工作新局面。

集团公司董事长、党组书记周吉平出席会议并讲话。国家审计署企业司正司级审计员刘小丽到会指导。总经理、党组成员廖永远主持。党组成员汪东进、喻宝才、沈殿成、刘跃珍、王立新、刘宏斌参加会议。

周吉平充分肯定过去一年审计工作取得的成绩。他说,各级审计部门围绕企业发展大局,以经济责任、基本建设投资、管理效益审计为主线,以重大项目专项审计等为切入点,积极履行职责,审计监督力度进一步加大,对重大违法违纪问题揭示进一步加强,审计服务能力进一步提升,审计工作基础进一步夯实,为促进集团公司持续健康发展发挥了重要作用。

就集团公司下一步审计工作,周吉平强调四点意见。

进一步提高对加强审计工作重要性紧迫性的认识。内部审计是公司治理结构的重要组成部分和健全现代企业制度不可或缺的重要环节。要把内部审计作为防范风险的重要工具、制约权力运行的重要手段、深化改革的重要推力和提升质量效益的重要途径。

以改革创新精神推进内部审计工作。优化审计体制机制,完善集团公司总部和地区公司“一个整体、两个层次、双重控制”的审计工作体制;优化审计项目组织管理模式,以风险为导向完善审计项目的计划编制,加大审计项目数据资源的综合分析和开发运用,不断健全完善审计业务各项制度和配套措施;进一步推动监督体系的完善。

下大力气解决审计发现的突出问题。对内外审计发现的问题,必须采取切实有效措施,加大整改和问责力度。企事业单位作为问题整改的责任主体,主要领导要亲自过问,分管领导牵头负责,业务主管部门制定方案,明确整改责任人、时限和要求,审计部门加强督促,各有关方面协调配合,形成整治合力,全力抓好落实;总部审计部门要开展后续审计,加强跟踪督查,及时通报整改情况。对带有普遍性的共性问题和苗头性的突出问题,在抓好整改的基础上还要深入分析原因,促进深化改革、提升管理、推进反腐倡廉建设,进一步健全完善体制机制,从根本上铲除滋生问题的土壤。特别是要认真抓好去年国家审计署审计发现问题的整改。

不断强化审计工作的组织保障。要坚持高标准、严要求,切实提高审计人员的综合素质和职业化能力,强化理论和业务学习,完善审计干部培养、选拔、任用机制,关心爱护审计人员;要切实加强审计队伍作风建设,审计部门要正确处理好权与责的关系,巩固和深化教育实践活动的成果,把作风建设贯穿到审计全过程。

刘小丽说,集团公司对今年审计工作的部署,符合全国审计工作会议精神和内部审计发展要求,有很强的针对性。就做好下一步内部审计工作,刘小丽建议,要保持内部审计的独立性,促进党风廉政建设和反腐败斗争;加强内部审计的法制化;深入揭示体制机制制度性问题,推动公司完善治理和体制机制创新;及时反映发展中的突出矛盾和风险,促进公司深化改革、加快转变发展方式;加快内部审计信息化建设;不断提高内审人员的能力水平。

廖永远对贯彻落实会议精神提出三点要求。一是要加强对审计工作的组织领导,自觉接受审计监督。各单位要全力支持审计部门依法开展工作。二是要加强审计查出问题整改工作,切实将审计成果转化为管理行为。有关部门和单位必须明确整改责任,加大对查出问题的问责力度,建立整改情况通报制度,强化内控管理,积极推动改革。三是要加强审计自身能力建设,忠实履行职责。审计部门要综合利用审计成果,探索治本之策。

会上,审计部总经理李庆毅做题为《坚持风险导向,忠实履行职责,为公司实现有质量有效益可持续发展做贡献》的工作报告。大庆油田、辽河油田、西南油气田、管道局等13个单位,围绕有效发挥审计对经营管理的提升作用、充分发挥内部审计职能作用等内容做视频现场交流和书面交流。

集团公司总经理助理、股份公司管理层成员、集团公司副总师,审计署企业司相关负责人,国有重点大型企业监事会14办事处负责人出席会议。总部机关各部门、各专业分公司主要负责同志、所属企事业单位领导干部,以及审计系统工作人员等近5000人在主分会场参加会议。

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